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广西壮族自治区科学技术协会2017年部门决算公开
654651
来源:广西科协 发布日期: 2018-08-27 

      

    广西壮族自治区科学技术协会

     

    (汇总)

      

    2017年部门决算公开说明及报表

     

       

     

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017年度部门决算情况说明

    一、2017 年度收入支出决算总体情况。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)概况

    一、主要职能

    自治区科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

    1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

    动自主创新。

    2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

    新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

    3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

    学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

    术教育活动,提高全民科学文化素质。

    4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护科学技术工作者的合法权益。

    5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

    6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    7)开展继续教育和培训工作。

    8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

    9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管理,对市(地)县科协进行指导。

     

     

     

    二、部门决算单位构成

     

    单位编码

    部门决算单位构成

    单位性质

    217001

    广西壮族自治区科学技术协会本级

    群团机关

    (参照公务员管理的机关)

    217002

    广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

    全额拨款事业单位

    217003

    广西少数民族科普工作队

    全额拨款事业单位

    217004

    广西壮族自治区科学技术馆

    全额拨款事业单位

    217005

    南方科技报社

    差额拨款事业单位

    217006

    小博士报社

    差额拨款事业单位

    217007

    家庭医药杂志社

    差额拨款事业单位

    217008

    广西壮族自治区科学技术咨询中心

    自收自支事业单位

     

    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)

    2017年部门决算报表

    《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

    说明:广西壮族自治区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    (详见附件:广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017年度部门决算公开附表)

          


    广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    (一)本部门2017年度总收入11462.84万元,其中本年收入10696.38万元, 2016年度决算数增加16.04万元,增长1%。收入具体情况如下。

    1.财政拨款收入8571.74万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少128.74万元,下降1.48%,主要原因是财政拨款收入减少

    2.上级补助收入72.09万元,比2016年增加6.46万元 ,增长9.80%主要原因本级以及广西科技馆取得中国科协补助收入减少。

    3.事业收入1398.69万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数减少220.53万元,下降13.62%。主要是直属事业单位南方科技报社、小博士报社报纸、广告收入减少。其中:广西科技馆113.6万元、南方科技报社795.14万元、小博士报社197.07万元、家庭医药杂志社77.35万元、广西科技咨询中心215.53万元。主要是各事业单位开展业务活动取得的收入。

    4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入653.86万元,较2016年度决算数增加358.86 万元,增长121.64%为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是直属事业单位广西科技馆将其他单位拨付的项目经费纳入其他收入核算。

    6.用事业基金弥补收支差额311.79万元,2016年度决算数增加295.76万元,增长1845%,主要原因是直属事业单位小博士报社、南方科技报社两个单位,使用事业基金弥补收支差额。

    7.上年结转和结余454.67万元,主要是广西科技馆以前年度项目结转结余资金,因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    (二)本部门2017年度总支出11462.84万元,其中本年支出10808.97万元, 2016年度决算数增加255.67万元,增长2.42%。支出具体情况如下:

    1.科学技术(类)支出10499.18万元,2016年度决算数增加139.77万元,增长1.35%主要用于广西科协本级以及所属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆、南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社、广西科技咨询中心开展主要工作,完成相关职能工作的经费。

    2.会保障和就业(类)支出160.34万元,较2016年度决算数增加90.72万元 ,增长130.31%。其中139.64万元主要用于按国家规定发放的离退休人员工资及离退休人员补助费,以及老干部活动费等,2017年机关有1名离休干部病逝,20.7万元为死亡抚恤金。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出50.68万元,2016年度决算数增加6.52万元 ,增长14.76%。主要用于广西科协本级及事业单位按国家规定发放的行政单位、事业单位人员医疗费用方面的支出。

    4.住房保障(类)支出98.77万元,2016年度决算数增加18.66万元 ,增长23.30%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    5.结余分配164.48万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    6.年末结转和结余489.39万元增加34.72万元,增长7.37%,主要原因是为事业单位广西科技馆项目支出结转结余,全部为非财政补助结转结余资金。其中:中国科协求知计划9.72元;未成年人校外活动262.94万元;中小学生发明创造示范单位104.43万元;乡村少年宫技能竞赛及辅导员培训8.98万元;发明成果展5.71万元;全国高校科学营10.89万元;非正规教育项目22.39万元;数字科技馆27.09万元;区科技厅项目15.53万元;全国青年科普创新实验作品大赛及未来出行活动项目17.67万元;贵港市乡村少年宫科技辅导员培训项目4.04万元。以上项目均要在2018年继续开展。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017 年度一般公共预算支出8571.74万元,较2016年度决算数减少128.75万元,下降1.48%。其中:基本支出1692.72万元,项目支出    6879.02万元。

    广西壮族自治区科学技术协会(汇总)2017 年度一般公共预算支出年初预算为7222.91万元,支出决算为8571.74万元,完成年初预算的118.67%

    1.科学技术(类)年初预算6933.02万元,支出决算8261.95万元,完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出追加,主要是追加机关、服务中心在职人员交通补贴、公车运行维护费、绩效考评奖励,行政事业单位在职、离休工资调整、伙食补助等。死亡抚恤金,为本级1名退休干部病逝。二是项目支出追加,主要是本级年中追加东盟防灾减灾项目经费,广西科技馆追加免费开放补助经费。

    科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算658.65万元,支出决算764.73万元,完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因是追加基本支出,为行政事业单位在职、离休工资调整增资、伙食补助等,机关、服务中心在职人员交通补贴、公车运行维护费、绩效考评奖励,以及死亡抚恤金等支出。

    科学技术普及(款)科普活动(项)年初预算1922.4万元,支出决算2308.02万元,完成年初预算的120.06%。主要是追加项目支出。

    科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算4044.97万元,支出决算4882.2万元,完成年初预算的120.7%。决算数大于预算数的原因,主要是因为年度追加安排所属事业单位广西科技馆免费开放中央补助经费支出预算。

    科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算307万元,支出决算307万元,完成年初预算的100%

    2.社会保障和就业(类)年初预算138.55万元,支出决算160.34万元,完成年初预算的115.73%。决算数大于预算数的主要原因离休工资调整增资及死亡抚恤金的增加。

    行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算10.42万元,支出决算11.77万元,完成年初预算的112.96%决算数大于预算数的主要原因是离休工资调整增资,离退休生活补助追加。

    事业单位离退休年初预算1.43万元,支出决算1.17万元,完成年初预算的81.82%,决算数小于预算数的主要原因是广西科技馆退休人员逝世,人员减少。

    机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算126.7万元,支出决算126.7万元,完成年初预算的100%

    抚恤(款)死亡抚恤(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算20.7万元。决算数大于预算数的主要原因2017年机关有1名离休干部病逝。

    3.医疗卫生与计划生育(类)年初预算50.68万元,支出决算50.68万元,完成年初预算的100%

    4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预100.66万元,支出决算98.77万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因:增加了退休人员。

    5.年末财政拨款结转和结余0万元。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1692.72万元,支出具体情况如下:

    (一)工资福利支出1063.57万元,完成年初预算的   107%。主要原因是2017年追加人员工资。

    其中:人员经费1063.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)商品和服务支出355.71万元,完成年初预算的   99%

    公用经费355.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.25万元;公务用车购置及运行费支出决算46.23万元;公务接待费支出决算    10.85万元。

    具体情况如下:

    (一)2017年本级因公出国(境)费决算数17.25万元,比年初预算数增加3.24万元,增长23.20%,主要原因是:为了促进2018年世界石墨烯大会在广西桂林召开,自治区财政同意我会调整预算,增加出国经费3.3万元,使出国经费增加;2017年度广西科协组织出国()团组3个,累计出国()4人。

    (二)公务用车购置及运行费支出46.23万元。

    其中:公务用车购置支出 0 万元。

    公务用车运行支出46.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展科普宣传活动、学术交流等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区科学技术协会本级3辆、所属事业单位广西少数民族科普工作队4辆(其中1辆为科普大篷车)、广西科技馆9辆,以上3个单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费支出46.23万元,平均每辆全年运行费用 2.89万元。

    2017年度公务用车运行维护费为46.32万元,2016年度为47.41万元,较上年减少1.09万元。原因是由于公车改革,本会有4辆公务用车核销处置,因此公务用车运行维护费有所下降。

    (三)2017年本级公务接待费决算数10.85元,国内公务接待批次为59批,其中外事接待1批;国内公务接待人次为749人,其中外事接待1人。2017年本级公务接待费决算数比年初预算数减少16.73万元,下降60%。主要是严格贯彻落实中央及自治区关于改进工作作风、密切联系群众有关规定,以及贯彻执行自治区财政厅“三公”经费财政拨款“只减不增”原则,压减部门公务接待支出。主要接待参加“广西十月科普大行动”、“科普惠农兴村计划成果交流活动”全区地市县科协代表、参展商及专家工作餐,接待中国科协及各省市科协到广西考察、调研以及到全区各市、县开展科普检查工作餐费。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出154.37(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)2016年减少122.21万元,降低44%。主要原因是:财政拨款的基本支出减少,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,而且今年的决算数据没有包括事业单位的运行经费。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额1702.37万元,其中:政府采购货物支出520.99万元、政府采购工程支出170.01万元、政府采购服务支出1011.37万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231,本部门共有车辆19辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是一辆由中国科协划拨的科普大篷车,一辆是广西科技咨询中心(自收自支事业单位)自筹资金购置的一般轿车;单位价值50万元以上通用设备2台(套),100万元以上专用设备2台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,2017年我会围绕重点工作任务,科学合理地设置部门整体支出绩效指标体系,主要围绕预算编制、预算执行、履职及效益、绩效评价等4项一级指标,7项二级指标,22项三级指标,30项本部门自行设定四级指标,按照时间节点完成我会部门整体支出绩效评价指标细化及自评工作,具体做法如下:

    一、部门预算编制方面

    (一)、预算编制的完整性

    我会所有的收入都纳入部门预算中进行编制,我会2017年的收入分别为:自治区财政拨款、中央补助经费,事业收入安排的资金、其他收入安排的资金,上年结余经费,2017年预算收入总计:9245.53万元,其中:自治区财政拨款5476.91万元、中央补助经费1746万元,事业收入安排的资金1942.62万元、其他收入安排的资金80万元。

    (二)、项目支出编制合规性

    1)、编制政府采购预算方面

    我会所有的项目按照政府采购的限额标准,全部都编制政府采购预算,有政府集中采购业务、部门集中采购、分散采购业务,各单位严格按照政府采购公开招标的要求,对应该进行公开招标的货物类、工程类、服务类采购,全部进行了公开招标;

    2017年我会的政府采购预算共计1565.30万元,

    ①政府集中采购(通用类)743.30万元,货物类108.50万元,服务类:634.80万元.

    ②部门集中采购(专用类)650万元,货物类44万元,服务类606万元.

    ③分散采购172万元,货物类160万元,服务类12万元.

    2)、项目编制新增资产的预算

    2017年我会新增资产预算为60万元,按照要求全部编制预算。

    3)重大项目报自治区评审中心进行评审

    按照自治区财政厅的要求,对重大项目全部都报自治区评审中心进行评审,经过评审确定后,才进行公开招标。

    4)项目支出全部编制部门预算

    我会2017年共有93个项目,全部编制到部门预算中。

    (三)、预算编制细化程度

    我会2017年部门预算共有93个项目,所有的项目按照部门预算的编制要求全部进行了细化,重点对会议费、培训费、接待费、劳务费、印刷费、委托业务费进行细化,并严格执行《广西广西壮族自治区会议费管理办法》和《广西壮族自治区培训费管理办法》,经自治区财政厅的考核评比,我会2017年部门预算编制工作获得一等奖。

    ()、预算调整率

    2017年我会预算调整数为10294.36万元,年初预算数为:9191.71万元, 调整率为11%

    ()、预算支出进度

    20176月支出进度为42.8%9月支出进度为68%12月支出进度100%,全部超过自治区财政厅规定的支出进度。

    ()、部门决算差异率

    1)部门决算收入差异率为3.9%

    2)部门决算支出差异率为5%

    二、履职效益情况

    (一)社会效益

    根据我会报绩效办本部门工作职责,按照对二级指标“履职效益”设定四级指标的要求,我会细化社会效益四级7项指标,按照实际完成工作情况自评,2017年我会能够较好履行本部门工作职责,对广西社会发展带来较好社会效益。

    1. 实施全民科学素质行动计划工作。   

    全年通过开展青少年科技教育活动、全民科学素质行动基础工作、群众性科普工作、专项科普工作、科普示范单位建设工作,⑴拓展和提升了青少年科技教育体系;加强了科协系统与各厅局之间的联合协作,形成青少年科技教育工作合力;通过与各厅局、各市局、各院校多层面组织开展形式多样的科技创新实践活动,推动青少年科技教育资源共建共享,进一步创新形式丰富内容;通过创建活动大力激发青少年的创新创造热情。⑵履行科学素质工作领导小组办公室职责,加强各成员单位之间的联系沟通,整合社会资源,推动《全民科学素质行动计划纲要(2010-2015-2020)》深入实施。不断巩固和发展“大联合、大协作、大联动”的公民科学素质建设工作格局。⑶普及科技知识、提高全区各族群众的科技素质。      

    2. 学会学术工作                  

    通过开展学术交流和建言献策活动、组织实施企业“讲理想、比贡献”工作、开展对外科技交流活动,履行科协工作职责,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新;积极助推企业技术创新和产学研能力提升;培育品牌,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。      

    3. 建设“科技工作者之家”工作。   

    通过开展科技工作者状况调查与研究工作,依托调查站点,反映科技工作者的意见、建议和呼声,为自治区党委、政府做好新常态下的科技人才工作提供决策参考。                    

    4.建设科技创新智库工作。        

    通过实施科技创新智库建设发展计划,开展智库建设工作,向自治区党委、政府、中国科协上报智库成果,形成科技创新智库建设工作合力,推动科协科技思想库转型升级。积累智库成果存量,推动智库成果多渠道进入党政部门决策程序。加强数据挖掘和共享机制建设,促进智库成果的传播。                

    5.科技工作者宣传工作。          

    通过开展科技工作者宣传服务活动,在媒体刊登宣传我区优秀科技工作者代表先进事迹,宣传我区各行业、各领域的优秀科技工作者和优秀创新团队,树立科技工作者的良好社会形象。          

    6.“科普惠农兴村计划”奖补项目。

    由中国科协、财政部组织实施,结合广西实际,自治区科协、自治区财政厅共同制定《广西壮族自治区“科普惠农兴村计划”实施方案细则》(试行),负责组织实施广西“科普惠农兴村计划”工作。旨在通过“以点带面、榜样示范”的方式,在全国评比、筛选、表彰一批有突出贡献的、有较强区域示范作用的、辐射性强的农村专业技术协会、科普示范基地、农村科普带头人、少数民族科普工作队等先进集体和个人,带动更多的农民提高科学文化素养,掌握生产劳动技能,引导广大农民建立科学、文明生产和生活方式。充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和主动性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,助力社会主义新农村建设。

    (二)社会公众或服务对象满意度

    2017年我会社会公众或服务对象满意度实际情况,依据自治区绩效办经社会调查方式考核确定。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    按照《2017年度区直部门整体支出绩效评价指标体系》各项评价指标,共设置一级指标4项,二级指标7项,三级指标22项,四级部门自行设定指标30项,我会部门整体支出绩效评价完成情况如下:

    (一)自评得分:98

    (二)综合评价

    1.预算编制11     自评分:11

    2.预算执行41     自评分:39

    3.履职及效益45   自评分:45

    4.绩效评价3      自评分:3

    存在的主要问题

    2017年,我会能够根据自治区人民政府和财政厅有关绩效管理、财政支出绩效评价有关规定,履行“三定”方案中我会工作职责,结合部门年度工作要点,重点围绕预算编制、预算执行、履职及效益、绩效评价开展我会整体支出绩效评价工作,在绩效考核评比中我会的各项工作,只能体现社会效益,无法体现经济效益。建议自治区绩效办在设置绩效考评指标时充分考虑各行政单位的职能情况,合理设置绩效考核指标。

    在实际评价工作中,我会对预算编制中项目预算的科学性和合理性、项目支出的合规性、预算在执行中的约束力,以及政府采购预算执行率方面距离有关规定还有差距,需要进一步完善和提高。

    下一步改进的措施

    1.进一步完善项目预算的科学性和合理性。

    2.进一步加强项目支出的合规性以及预算在年度执行的约束力,增强部门预算执行的计划性和均衡性。

    3.进一步提高政府采购预算执行率。

     

    第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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