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广西壮族自治区科学技术协会2016年部门决算公开
654651
来源:广西科协 发布日期: 2017-08-23 

    广西壮族自治区科学技术协会

    2016年部门决算

       

     

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西壮族自治区科学技术协会2016年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分:广西壮族自治区科学技术协会2016年度部门决算情况说明

    一、2016 年度收入支出决算总体情况

    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

    三、2016 年度政府性基金支出决算情况

    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    六、其他重要事项情况说明

    第四部分:名词解释

     

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会概况

     

    一、主要职能

    科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

    1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推

    动自主创新。

    2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创

    新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

    3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科

    学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技

    术教育活动,提高全民科学文化素质。

    4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护

    科学技术工作者的合法权益。

    5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

    6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规

    制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

    7)开展继续教育和培训工作。

    8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科

    学技术成果的转化。

    9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技

    术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

    10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管

    理,对市(地)县科协进行指导。

     

    二、部门决算单位构成

    单位编码

    部门决算单位构成

    单位性质

    217001

    广西壮族自治区科学技术协会本级

    群团机关

    (参照公务员管理的机关)

    217002

    广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

    全额拨款事业单位

    217003

    广西少数民族科普工作队

    全额拨款事业单位

    217004

    广西壮族自治区科学技术馆

    全额拨款事业单位

    217005

    南方科技报社

    差额拨款事业单位

    217006

    小博士报社

    差额拨款事业单位

    217007

    家庭医药杂志社

    差额拨款事业单位

    217008

    广西壮族自治区科学技术咨询中心

    自收自支事业单位

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        第二部分:广西壮族自治区科学技术协会

          2016年部门决算报表

     

     

    表一:收入支出决算总表

    单位:万元

     

    收    入

    支    出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款

    8700.49

    一、一般公共服务支出

     

    二、上级补助收入

    65.63

    ……

     

    三、事业收入

    1619.22

    六、科学技术支出

    10359.41

    四、经营收入

     

    八、社会保障和就业支出

    69.62

    五、附属单位上缴收入

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    44.16

    六、其他收入

    295.00

    ……

     

     

     

    十九、住房保障支出

    80.11

     

     

     

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    10680.34

    本年支出合计

    10553.30

     用事业基金弥补收支差额

    16.03

    结余分配

    316.22

     年初结转和结余

    627.81

    年末结转与结余

    454.67

     

     

     

     

    收入总计

    11324.18

    支出总计

    11324.18

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


    表二:收入决算表

    单位:万元                     

    项 目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

      经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    10680.34

     8700.49

    65.63 

    1619.22

     

     

    295.00

    206

    科学技术支出

    10486.45

    8506.60 

    65.63 

    1619.22

     

     

    295.00

    20607

    科学技术普及

    10486.45

    8506.60

    65.63 

    1619.22 

     

     

     295.00 

    2060701

    机构运行

    798.24

    798.24 

     

     

     

     

     

    2060702

    科普活动

    2038.94

    2038.94 

     

     

     

     

     

    2060705

    科技馆站

    5799.65

    5299.47 

    65.43 

    171.16

     

     

    263.59 

    2060799

    其他科学技术普及支出

    1849.62

    369.95 

    0.20 

    1448.06 

     

     

    31.41 

    208

    社会保障和就业支出

    69.62

    69.62

     

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    19.45

    19.45

     

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    19.45

    19.45

     

     

     

     

     

    20808

    抚恤

    50.17

    50.17

     

     

     

     

     

    2080801

    死亡抚恤

    50.17

    50.17

     

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    44.16

    44.16

     

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    44.16

    44.16

     

     

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    21.83

    21.83

     

     

     

     

     

    2100502

    事业单位医疗

    22.33

    22.33

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    80.11

    80.11

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    80.11

    80.11

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    80.11

    80.11

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    表三:支出决算表

    单位:万元

    项 目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    科目

    编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    10553.30

    2700.99

    7852.32

     

     

     

    206

    科学技术支出

    10359.41

          2507.10

    7852.32

     

     

     

    20607

    科学技术普及

    10359.41

    2507.10

    7852.32

     

     

     

    2060701

    机构运行

    798.24

    798.24

     

     

     

     

    2060702

    科普活动

    2038.94

    62.49

    1976.45

     

     

     

    2060705

    科技馆站

    5931.51

    516.27

    5415.24

     

     

     

    2060799

    其他科学技术普及支出

    1590.72

    1130.10

    460.62

     

     

     

    208

    社会保障和就业支出

    69.62

    69.62

     

     

     

     

    20805

    行政事业单位离退休

    19.45

    19.45

     

     

     

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    19.45

    19.45

     

     

     

     

    20808

    抚恤

    50.17

    50.17

     

     

     

     

    2080801

    死亡抚恤

    50.17

    50.17

     

     

     

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    44.16

    44.16

     

     

     

     

    21005

    医疗保障

    44.16

    44.16

     

     

     

     

    2100501

    行政单位医疗

    21.83

    21.83

     

     

     

     

    2100502

    事业单位医疗

    22.33

    22.33

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    80.11

    80.11

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    80.11

    80.11

     

     

     

     

    2210201

    住房公积金

    80.11

    80.11

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    单位:万元

    收 入

    支 出

    项 目

    行次

    金额

    项 目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏 次

     

    1

    栏 次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    8700.49 

    一、一般公共服务支出

    18

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

     

    ……

    19

     

     

     

     

    3

     

    六、科学技术支出

    20

    8506.60

    8506.60

     

     

    4

     

    八、社会保障和就业支出

    21

    69.62

    69.62

     

     

    5

     

    九、医疗卫生与计划生育支出

    22

    44.16

    44.16

     

     

    6

     

    ……

    23

     

     

     

     

    7

     

    十九、住房保障支出

    24

    80.11

    80.11

     

     

    8

     

     

    25

     

     

     

     

    9

     

     

    26

     

     

     

     

    10

     

     

    27

     

     

     

     

    11

     

     

    28

     

     

     

    本年收入合计

    12

    8700.49

    本年支出合计

    29

    8700.49

    8700.49

     

    年初财政拨款结转和结余

    13

     

    年末结转和结余

    30

     

     

     

    一般公共预算财政拨款

    14

     

     

    31

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款

    15

     

     

    32

     

     

     

     

    16

     

     

    33

     

     

     

    合计

    17

     8700.49

    合计

    34

    8700.49

    8700.49

     

    注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项 目

    合计

    基本支出

    项目支出

    科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    8700.49

    1625.94

    7074.54

    206

    科学技术支出

    8506.60

    1432.05

    7074.54

    20607

    科学技术普及

    8506.60

    1432.05

    7074.54

    2060701

    机构运行

                       798.24

    798.24

     

    2060702

    科普活动

    2038.94

    62.49

    1976.45

    2060705

    科技馆站

    5299.47

    516.27

    4783.20

    2060799

    其他科学技术普及支出

    369.95

    55.06

    314.89

    208

    社会保障和就业支出

    69.62

    69.62

     

    20805

    行政事业单位离退休

    19.45

    19.45

     

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

    19.45

    19.45

     

    20808

    抚恤

    50.17

    50.17

     

    2080801

    死亡抚恤

    50.17

    50.17

     

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    44.16

    44.16

     

    21005

    医疗保障

    44.16

    44.16

     

    2100501

    行政单位医疗

    21.83

    21.83

     

    2100502

    事业单位医疗

                       22.33

    22.33

     

    221

    住房保障支出

    80.11

    80.11

     

    22102

    住房改革支出

     80.11

    80.11

     

    2210201

    住房公积金

    80.11

    80.11

     

           注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    单位:万元

     

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

     1070.87

    302

    商品和服务支出

     299.16

    30101

      基本工资

      446.73

    30201

      办公费

     26.44

    30102

      津贴补贴

      251.89

    30202

      印刷费

     6.41

    30103

      奖金

       81.40

    30205

      水费

     2.72

    30104

      社会保障缴费

    107.30

    30206

      电费

      13.24

    30106

      伙食补助费

    12.15 

    30207

      邮电费

      14.69

    30107

      绩效工资

     22.54

    30209

      物业管理费

      7.58

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    51.63

    30211

    差旅费

    61.99

    30199

      其他工资福利支出

     97.24

    30213

      维修(护)费

      5.56

    303

    对个人和家庭的补助

     255.92

    302105

      会议费

     15.48

    30301

      离休费

     56.96

    30216

      培训费

     3.71

    30304

      抚恤金

     50.17

    30217

      公务接待费

      1.92

    30305

      生活补助

      36.78

    30226

      劳务费

     5.70

    30307

      医疗费

      2.60

    30228

      工会经费

    11.04

    30311

      住房公积金

    80.11 

    30229

    福利费

      11.00

    30399

      其他对个人和家庭的补助支出

     29.30

    30231

      公务用车运行维护费

    47.41

     

     

     

    30239

      其他交通费用

    54.93 

     

     

     

    30299

      其他商品和服务支出

     9.35

     

     

     

    310

    其他资本性支出

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    304

    对企事业单位的补贴

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    307

    债务付息支出

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

    399

    其他支出

     

     

     

     

      ……

      ……

     

     

     

     

     

    人员经费合计

     1326.79

    公用经费合计

    299.16 

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


    表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

     

    单位:万元

    2016年度预算数

    2016年度决算数

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    合计

    因公出国

    (境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接

    待费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    小计

    公务用车 购置费

    公务用车 运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    105.53

    14.00

    53.84

     

    53.84

    37.69

    67.84

    9.44

    47.52

     

    47.52

    10.88

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目

    编码

    科目名称

    上年结转和结余

    本年

    收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转和结余

    项目支出结转和结余

    合计

    基本

    支出

    项目

    支出

    合计

    基本支出结转和结余

    项目支出结转和结余

     合  计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     类

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     款