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广西壮族自治区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算公开
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来源:广西科协 发布日期: 2017-02-09 

    广西壮族自治区科学技术协会2017年部门预算

    “三公”经费预算编制说明

        

       广西壮族自治区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算单位构成包括:广西壮族自治区科学技术协会本级、机关服务中心以及直属事业单位:广西壮族自治区少数民族科普工作队广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)南方科技报社小博士报社家庭医药杂志社广西壮族自治区科学技术咨询中心在内的单位汇总预算。

    第一部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位概况

      一、基本情况

      (一)广西壮族自治区科学技术协会(本级)基本情况

      1、单位性质群团机关(参照公务员管理的机关)

      2、机构设置经自治区编委审定(桂办发[2002]13号),广西壮族自治区科学技术协会机关内设5个部(室):即办公室、计划财务部、组织人事部、学会(联络)部、科技普及部。

      3、基本职能科协是科学技术工作者的群众组织,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要力量。主要工作职能:

      (1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

      (2)组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

      (3)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学文化素质。

      (4)反映科学技术工作者的建议、意见和诉求 ,维护科学技术工作者的合法权益。

      (5)表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才。

      (6)组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

      (7)开展继续教育和培训工作。

      (8)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化。

      (9)开展国际民间科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

      (10)负责对所属全区性学会(协会、研究会)进行管理,对市(地)县科协进行指导。

      (二)属事业单位基本情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      (1)单位性质全额拨款事业单位

      (2)机构设置正处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能为机关提供后勤保障服务。

      2、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      (1)单位性质全额拨款事业单位

      (2)机构设置副处级非独立核算单位,人员及经费由广西壮族自治区科学技术协会统一管理。

      (3)基本职能对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

      3、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      (1)单位性质全额拨款事业单位

      (2)机构设置正处级单位

      (3)基本职能开展未成年人校外素质培养、公众科技培训;承担科普宣传、科普项目、科技信息咨询、科普展品研发、设计、制作及推广;承接科普展览、科技活动、会议等相关服务。

      4、南方科技报社

      (1)单位性质差额拨款事业单位

      (2)机构设置不定机构规格

      (3)基本职能编辑、出版、发行《南方科技报》。

      5、小博士报社

      (1)单位性质差额拨款事业单位

      (2)机构设置不定机构规格

      (3)基本职能编辑、出版、发行《小博士报》。

      6、家庭医药杂志社

      (1)单位性质差额拨款事业单位

      (2)机构设置不定机构规格

      (3)基本职能编辑、出版、发行《家庭医药》杂志。

      7、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      (1)单位性质自收自支事业单位

      (2)机构设置不定机构规格

      (3)基本职能依靠科技,推动科协技术进步发展。科技服务与科技培训,提供科技经济信息,科技考察与科技旅游等。

      二、人员构成情况

      1、广西壮族自治区科学技术协会(本级)

      行政编制数33名。现实有在职人员30人,其中厅局级6人,县处级17人,科级以下7人。离退休人员44人。

      2、广西壮族自治区科学技术协会机关服务中心

      事业编制数1名。另核定机关后勤服务聘用人员控制数4名。现实有在职人员7人(老办法),其中副处级1人,工勤人员6人。退休人员2人。

      3、广西壮族自治区少数民族科普工作队

      事业编制数12名。现实有在职人员9人,其中县处级2人,专业技术人员7人。退休人员5人。

      4、广西壮族自治区科学技术馆(广西青少年科技中心)

      事业编制数118名,其中事业编制数76名,机关后勤服务中心控制数42名。现实有在职人员103 人,其中事业编制数72名,机关后勤服务中心控制数31名。其中,县处级6人,科级14人,专业技术人员52人,一般人员31人。离退休人员39人。

      5、南方科技报社

      事业编制数21名。现实有在职人员9人,其中县处级3人,专业技术人员6人。离退休人员21人。

      6、小博士报社

      事业编制数15名。现实有在职人员8人,其中县处级3人,专业技术人员4人,一般人员1人。退休人员8人。

      7、家庭医药杂志社

      事业编制数7名。现实有在职人员3人,其中县处级2人,专业技术人员1人。退休人员2人。

      8、广西壮族自治区科学技术咨询中心

      事业编制数8名。现实有在职人员5人。其中县处级1人,专业技术人员4人。退休人员9人。

      第二部分:广西壮族自治区科学技术协会及直属事业单位预算在内的2017年部门预算报表

      表1 财政拨款收支总表

      表2 一般公共预算支出表

      表3 一般公共预算基本支出表

      表4 部门预算资金安排的”三公“经费预算情况

      表5 政府性基金预算拨款支出预算表

    (注:我会没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。)

      表6 部门收支总表

      表7 部门收入总表

      表8 部门支出总表

      (各预算报表详见附件:自治区科协2017年部门预算报表.xls

      第三部分:广西壮族自治区科学技术协会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2017年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    2017年收入总预算9616.53万元,同比增加909.15万元,增长10.44%。

    1、一般公共预算拨款7222.91万元,同比增加430.87万元,增长6.34%。其中:经费拨款7222.91万元,同比增加430.87万元,增长6.34%(自治区本级5476.91万元,同比增加160.87万元,增长3.03%;中央补助1746万元,同比增加270万元,增长18.29%);纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金_0_万元,同比增加(减少)_0_万元,同比增长(下降)_0_%,其中:专项收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%。

    收入总预算增加的原因:我会2017年收入总预算9616.53万元,同比增加909.15万元,增长10.44%。主要原因是一般公共预算拨款7222.91万元,同比增加430.87万元,增长6.34%,其中:自治区本级5476.91万元,同比增加160.87万元,增长3.03%;中央补助1746万元,同比增加270万元,增长18.29%。增长原因是我会直属事业单位广西科技馆(财政全额拨款)中央与地方财政安排科技馆免费开放补助专项资金增长。根据有关“全国科技馆从2015年起实行全部免费开放”精神,广西科技馆于2015年5月实行免费开放。2017年中央与地方财政安排科技馆免费开放补助专项资金2404.87万元(自治区本级财政经费658.87万元,中央补助经费1746万元),同比增加478.87万元,增长24.86%。

      2、政府性基金拨款_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%。

      3、纳入财政专户管理的收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%。其中:国有资本经营收入安排的资金_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%。

    4、未纳入财政专户管理的收入安排的资金2022.62万元,同比增加107.28万元,增长5.6%。其中:事业收入安排的资金1942.62万元,同比增加162.28万元,增长9.12%;其他收入安排的资金80.00万元,同比减少55.00万元,下降40.74%。

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金增加的原因:我会未纳入财政专户管理的收入安排的资金2022.62万元, 同比增加107.28万元,增长5.6%;其中:事业收入安排的资金1942.62万元,同比增加162.28万元,增长9.12%。主要是我会直属3个差额拨款事业单位南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社报纸、杂志以及广告等事业收入增加;其他收入安排的资金80万元,同比减少55万元,下降40.74%。主要是我会直属事业单位广西科技馆门票收入、租金收入减少。

    5、上年结余收入371万元,同比增加371万元,同比增长100%。其中:一般公共预算拨款结转_0__万元,同比增加(减少)_0__万元,同比增长(下降)_0__%;其他结转371万元,同比增加371万元,同比增长100%。

    上年结余收入增长的原因:主要是我会直属事业单位广西科技馆上年其他结转资金。

    (二)支出预算说明

    2017年支出总预算9616.53万元,基本支出1689.81万元,占支出总预算17.57%,同比增加302.94万元,增长21.84%。主要是工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加;项目支出7926.72万元,占支出总预算82.43%,同比增加606.21万元,增长8.28%。

    1、按支出功能分类科目划分,共分为四类。其中:

    科学技术类科目9280.84万元,占支出总预算96.51%,同比增加734.02万元,增长8.59%;社会保障和就业类科目168.82万元,占支出总预算1.76%,同比增加146.66万元,增长661.82%;医疗卫生类科目59.33万元, 占支出总预算0.62%,同比增加7.32万元,增长14.07%;住房保障支出类科目107.54万元, 占支出总预算1.12%,同比增加21.15万元,增长24.48%。

    2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算

    基本支出预算1689.81万元,占支出总预算17.57%,同比增加302.94万元,增长21.84%。

    工资福利支出预算1090.93万元,占基本支出预算64.56%,同比增加142.56万元,增长15.03%。主要是在职人员基本工资标准调整增资、奖金以及其他社会保障缴费和机关事业单位基本养老保险缴费增加。

    商品和服务支出预算369.08万元,占基本支出预算21.84%,同比增加133.50万元,增长56.67%。主要是公务用车运行维护费、其他交通费用、机关事业单位伙食补助费2016年未列入部门预算,为年中追加经费,2017年列入部门预算安排。

    对个人和家庭的补助支出预算229.80万元,占基本支出预算13.60%,同比增加26.88万元,增长13.25%。主要是在职人员住房公积金增加以及2017年新增离、退休干部春节慰问经费。

    2)项目支出预算

    项目支出预算7926.72万元,占支出总预算82.43%,同比增加606.21万元,增长8.28%。

    工资福利支出预算1791.79万元,占项目支出预算22.60%,同比增加436.44万元,增长31.20%。

    商品和服务支出预算5830.32万元,占项目支出预算73.55%,同比增加199.36万元,增长3.54%。

    对个人和家庭的补助支出预算192.61万元,占项目支出预算2.43%,同比增加33.41万元,增长20.99%。

    其他资本性支出预算112万元,占项目支出预算1.41%。

    二、2017年部门财政拨款支出预算情况

    2017年一般公共预算支出预算7222.91万元,其中:基本支出预算1566.74万元,占支出总预算21.69%,同比增加279.85万元,增长21.75%,主要是工资福利支出、定额商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出增加;项目支出预算5656.17万元,占支出总预算78.31%,同比增加151.02万元,增长2.74%。具体支出预算如下:

    机构运行(科学技术普及)658.65万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、广西少数民族科普工作队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      科普活动1922.40万元,全部是项目支出预算。主要用于科协机关本级和直属事业单位广西少数民族科普工作队为完成各项科协工作任务、保障科协事业发展而发生的项目支出,如实施广西全民科学素质行动计划纲要工作经费、科普惠农兴村计划工作经费、创建科普示范县经费、对外科技交流活动经费、建言献策行动计划经费、广西科技工作者状况调查经费、科普大篷车活动经费支出等。 

      科技馆站4044.97万元,其中:基本支出561.40万元,项目支出3483.57万元(含自治区本级1737.57万元,中央补助资金1746万元)。基本支出主要是直属事业单位广西科技馆为保证日常运转发生的经费支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出为完成各项科技馆工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出,如科技馆免费开放补助经费(含自治区本级658.87万元,中央补助资金908.02万元)、科技馆运转经费、流动科技馆巡展经费支出等。

    其他科学技术普及支出307万元,其中:基本支出56.80万元,项目支出250.20万元。基本支出主要是直属事业单位南方科技报社、小博士报社、家庭医药杂志社根据国家规定的基本工资安排的人员经费支出;项目支出为完成报社各项工作任务、保障报社事业发展而发生的项目支出,如科技创业富民工程经费、《小博士报社》系列科普宣传周刊经费、数字出版开发项目经费支出等。

      归口管理的行政单位离退休10.42万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    事业单位离退休1.43万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队按规定提取的离退休人员定额公用经费、春节慰问经费的支出。 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出126.70万元,全部是基本支出预算。主要用于科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆按规定提取的在职在编人员养老保险费的支出。

    行政单位医疗24.82万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      事业单位医疗25.86万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      住房公积金100.66万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为科协机关本级、机关服务中心、直属事业单位广西少数民族科普工作队、广西科技馆职工计缴的住房公积金。 

      2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

    2017部门预算安排“三公”经费支出预算146.76 万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算39万元,公务接待支出预算45.67万元,公务用车运行维护费支出预算62.09万元。

    (二)2017部门一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

    2017部门一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 98.76 万元,比2016年初预算 85.15 万元增加13.61万元,同比增长15.98 %。造成我会“三公”经费增长的主要原因是公务用车运行维护费预算支出增加,增加的主要原因2016年自治区公务用车改革,科协机关本级基本支出、项目支出财政均未安排公务用车费,2016年部门预算33.46万元未含机关本级车改后年中追加的20.38万元公务用车运行维护费。2017年,财政重新核定我会公务用车费56.09万元是按自治区统一规定的定额标准安排公务用车费支出预算。2017年,我会继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制“三公”经费的各项开支。具体支出预算如下:

    1因公出国(境)经费2017年预算 14.00 万元,2016年初预算14.00万元一致,零增长。2017我会计划组织个团组出访。具体如下:

    1)美国、加拿大团组主要加拿大安大略省科学中心、美国加州科学中心进行馆际交流科普展览展项项目洽谈筹备“海外桂籍科学家协会”及海外智力及科普信息化项目邀请单位:加拿大安大略省科学中心、美国加州科学中心。出访时间:20178月科协计划安排1人次出访。  

    2)新加坡、缅甸、柬埔寨团组,主要洽谈筹备“石墨烯最新研究进展国际会议”及科技社团交流合作邀请单位:新加坡工程师学会、缅甸工程师学会、柬埔寨东盟工程院。出访时间:20179-11期间。科协计划安排2人次出访。  

    3)台湾团组,主要进行科技社团交流、科普信息化建设邀请单位:屏东科技大学。出访时间:201710科协计划安排1人次出访。  

    2公务接待费2017年预算28.67万元,同比减少9.02万元,下降23.93%,主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制公务接待费的开支,因此2017年公共财政资金安排的公务接待费比2016年预算有所减少。2017年计划全年公务接待人数约800人(含十月科普大行动、科技活动周、科技农产品展销活动、东盟论坛等大型活动工作用餐),约20批次主要安排接待中国科协以及兄弟、各市县科协到广西参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3公务用车费2017年预算 56.09  万元,其中:公务用车运行维护费2017年预算 56.09  万元,同比增加22.36 万元,增长67.63 %,公务用车购置费0万元,零增长。根据自治区公务用车改革,科协共有公务用车17辆(机关本级6辆,直属事业单位广西少数民族科普工作队2辆,广西科技馆9辆),主要用于市内公务,以及在全区开展各类科普工作检查、科普宣传活动车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及年审等支出。

       2017年部门预算安排的机关运行经费情况

    2017部门预算安排的机关运行经费支出预算359.08万元(全部是一般公共预算基本支出中的公用经费,为定额商品和服务支出),占基本支出预算22.92%,同比增加123.5万元,增长52.42%。其中增幅较大的是公务用车运行维护费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出的机关事业单位伙食补助费,增幅原因是以上3项2016年未列入部门预算,为年中追加经费,2017年列入部门预算安排。其中:2017年公务用车运行维护费54.09万元,同比增加22.63万元,增长71.93%,2016年年中追加20.38万元;2017年其他交通费用48.48万元,同比增加48.48万元,增长100%,2016年未列入部门预算,年中追加49.8万元;2017年其他商品和服务支出59.78万元,同比增加46.52万元,增长350.83%,主要是机关事业单位伙食补助费未列入2016年部门预算,年中追加31.05万元。

    其他机关运行经费如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费与2016年相比,增减幅度不大。

    2017年部门预算安排的政府采购情况

    2017年政府采购预算1565.30万元,同比减少815.93万元,下降34.27%。其中:公共财政预算拨款1288.30万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金277万元。

    政府集中采购预算1393.30万元,占政府采购预算89.01%,同比减少685.93万元,下降32.99%。其中:政府集中采购(通用类)743.30万元,其中:货物类108.50万元(主要是空调、台式及手提电脑、复印机、照相机、计算机软件、打印设备、档案设备等办公设备购置,LED显示屏、大篷车仪器等),服务类634.80万元(主要是物业管理服务、维护、安检、印刷费等);部门集中采购(专用类)650万元,其中:货物类44万元,服务类606万元。

    分散采购预算172万元,占政府采购预算10.99%,同比增加122万元,增长244%。其中:货物类分散采购160万元(主要是科技馆影片、报社新闻纸印刷),服务类分散采购12万元(主要是印刷费)。

       2017年部门预算安排的重点项目预算的绩效目标情况

      我会严格按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔2011〕77号)和财政厅《关于印发〈广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法〉的通知》(桂财预〔2011〕124号)、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》(桂财办〔2015〕34号)等规定,按照财政厅统一工作部署,按期组织实施年度预算绩效管理项目绩效自评和部门整体支出绩效自评工作报告财政厅,并做好当年预算绩效管理项目绩效目标跟踪监控相关工作。

    根据自治区财政厅对所有预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目和对下专项转移支付资金项目编制年度和中期项目绩效目标的要求,结合我会部门职能报绩效办七项工作职责:青少年科技教育,全民科学素质行动,科技普及工作,学会学术工作,建设“科技工作者之家”工作,科技思想库建设试点工作,科技工作者宣传工作,共有10个项目列入我会部门预算绩效管理,2017年我会实施预算绩效管理的项目全部是一般公共预算资金安排支出预算2079.09万元。10个预算绩效管理的项目分别是:十月科普大行动50万元,对外科技交流活动50万元,建言献策行动计划40万元,广西科技工作者状况调查专项42万元,中国东盟工程项目交流与合作论坛工作33.4万元,讲比活动及创新方法进百企行动计划40万元,科技创新智库建设56万元,实施广西全民科学素质行动计划纲要工作144.8万元,广西青少年科普活动56万元,科技馆免费开放补助1566.89万元;补助市县项目年度预算绩效目标1项,为科普惠农兴村计划奖补经费460万元。我会已对以上项目绩效目标进行具体细化量化,真实、总体反映我会部门年度职责履行情况和履职效益情况。

    国有资产占有情况

    (一)使用国有资产的总体情况

    2016年末,我会本级(行政)固定资产880.76万元,无形资产27.97万元。

    (二)分布构成、主要实物资产数据

    1、固定资产880.76万元,其中:

    1)土地房屋及构筑物类279.43万元

    2)通用设备63.51万元

    3)专用设备253.95万元

    4)交通运输设备89.95万元

    5)电器设备10.39万元

    6)电子产品及通信设备141.89万元

    7)家具用品及其他类41.63万元

    2、无形资产27.97万元(主要是杀毒软件、防火墙、办公自动化软件)。

    (三)资产变动情况

    2017年部门预算有新增“三项资产”,主要是本级(行政)拟新增购置专用设备30块LED显示屏,合计60万元(一般公共预算拨款)。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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